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  • 村级财务管理制度范本

    发表时间:2022-07-28  热度:
    村级财务管理制度范本

      村级财务管理制度

      第一章  财务收支管理制度

      第一条  村级财务做到收有凭,付有据,各项收支一定要实事求是,不得避实求虚,要具有真实性、合理性、合法性。

      第二条  各项收支凭据要及时记账,要素要齐全,手续健全,特别对开支的发票要注明资金去向,拒绝白条入账。

      第三条  村内各项收支一定要参照《年初财政收支预算方案》执行,做到先算后用,压缩开支,年终结算时不得超预算开支,减少年内负债,确保资金正常运转。

      第四条  村内年度结算为12月30日,在年终结算时确保当年应收未收、应付未付各种款项,按照权责发生制原则记入年终决算收益分配。

      第二章  财务审批制度

      第五条  严格实行一支笔审批。村内各项财务开支发票通过民主理财小组成员审核后,再由村主任、支部书记审批报销。

      第六条  重大开支应由村民代表大会或议事会讨论同意,由村两委申报,驻村干部审核、包片领导审批同意后才能开支。

      第七条  对村内各项开支发票手续不健全、要素不齐全、字迹不清的,村主任应拒绝审批报销。

      第三章  财务人员管理制度

      第八条  村级报账员负责村内财务收支、往来结算、各项统计报表、记好村内现金日记账,将村内各项收入、支出汇总,每月底向主管部门交账,办理交账手续,核对账户余额。

      第九条  村级报账员接受上级主管部门管理、培训和考核,提高业务素质和财务管理水平。

      第十条  财务人员严格遵守财政纪律,认真负责、廉洁奉公,全心全意为人民服务,做好本职工作。

      第十一条  村级报账员严格执行核算、监督的职能,写好年度核算分析,参与拟定年度财务预算计划和监督财政计划执行情况。

      第十二条  财务人员不得弄虚作假,伪造、变造、涂改和故意毁灭会计原始凭据及有关财务资料,不得设立账外账,违者要进行严肃处理,情节严重的要追究法律责任。

      第四章  现金管理制度

      第十三条  村报账员(出纳)管理村内现金(银行存款)、收入、支出,其他干部不得插手管理现金(银行存款)。

      第十四条  库存现金不得白条抵库,不准私设小金库和账外账,更不准坐支现金,不准公款私存,不准超过规定库存限额5000元。

      第十五条  不准将村内集体银行账户代其他单位和个人存入或支取现金。

      第十六条  村报账员做到收入、支出一事一记,登好现金日记账,日清月结,做到账款相符,并与主管部门记账服务中心核对账款余额,双方签字。

      第十七条  各项收据手续不健全、内容不清、字迹模糊、票据不规范、开支不合理的,要坚持原则,出纳有权拒付。

      第五章  民主理财制度

      第十八条  民主理财小组应由监督委员会,村民代表3―5人组成,负责村级财务监督管理工作。

      第十九条  村级财务监督管理工作,应坚持民主理财的原则,民主理财小组有权监督村级财务实施,对财务收支有知情权、审核权、决策权。

      第二十条  民主理财小组在监督中,发现违反村内财务制度有关规定的应及时上报主管部门进行处理。

      第六章  财务公开制度

      第二十一条  村级财务公开由镇财政所提供财务公开资料,每月进行财务收支公布,公开内容要真实全面。

      第二十二条  公开的方式以在集中安置小区公示原始凭证复印件,财务决算单等为主。

      第二十三条  对群众所提出意见和建议,要向群众解释和纠正。

      第六章  财务收支预算制度

      第二十四条  村级财务收支预算应严格做到先算后用,以收定支,合理使用现金,勤俭节约的原则,确保村内资金正常运转。

      第二十五条  编制收支预算计划,经村两委研究决定,通过村民代表大会并报主管部门审核。

      第二十六条  严格执行年度财务收支计划,量财而出,合理使用资金,做到增收节支,不得超年度财务收支预算计划和增加村内债负。

      第二十七条  集体兴办公益事业,年度预算筹资筹劳和募捐款要通过村民代表大会同意,并报主管部门审核,递交乡党委、政府批准后才能预算。必须专款专用,乡榜公布,接受群众监督,不得挪作他用。

      第七章  票据管理制度

      第二十八条  村内收款收据一律由镇财政所统一管理,禁止村内购买白条收款收据使用。

      第二十九条  购买物资要开具发票,报账员(出纳)不得私自开白条证明报销,发票经审批签字才能报销。

      第三十条  村向各单位收款,收款方必须使用四川省村级集体经济组织往来结算的收据,否则拒付。

      第三十一条  村内各项收入、支出票据统一由镇财政所进行保管,并办理有关交接手续。、

      第八章  财务审计制度

      第三十二条  对村、组集体经济组织及涉农收费有关部门和乡镇企业单位都必须接受镇财政所监督管理,并按审计有关程序定期审计或不定期审计,不得找任何理由或借口进行拒绝。

      第三十三条  在审计过程中,被审单位财务人员必须如实提供资料,如有隐瞒,除处以罚款外,并追究责任。

      第三十四条  镇财政所对村集体经济组织及涉农收费单位审计后,审计事务所负责作出审计结论,被审单位在接到审计结论后,如有异议,在15天内向主审单位提出复议。否则,按审计结论执行。

      第三十五条  在审计当中发现有关经济问题要及时处理整改,对较重的经济问题要移交乡党委、政府及有关司法部门进行处理

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